此号作废

yanxunet 2011-09-30 05:44:24
此号作废
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chuanzhang5687 2011-10-01
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一蚊惊人小号 2011-10-01
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此话作废
谁学逆向工程 2011-10-01
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namhyuk 2011-10-01
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nanhe0065 2011-10-01
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xhtmldivcss 2011-10-01
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adodotnet 2011-10-01
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adultsite 2011-10-01
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hyuknam 2011-10-01
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完美灬缺陷 2011-10-01
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kky2010_110 2011-10-01
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walker_yang 2011-09-30
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同意作废!
文件控制程序 (ISO45001-2018/ISO14001/ISO9001) 1.0目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制, 确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使 用。 2.0适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文 件的控制。 3.0职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档 管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件 编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。 3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4.0工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: a. QEO管理手册—一级文件; b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司 制度、办法、标准、计划书等); d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等) 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代 号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO管理手册编号 例:DXC-SC-2019表示公司质量、环境和职业健康安全管理手册2019年版本。 b. 程序文件编号 例:DXC-CX-03-2018表示公司程序文件2018年发布的第1个程序文件。 c. 作业文件编号 例:ZH-02表示综合管理部第2号作业文件。 4.2.2 文件的版本号和修改状态号 版本号以A、B……数字表示。 修改状态号以0、1、2、3、4……表示 当文件更改或修订后要相应变动文件的版本号和修改状态号,以便于识别文件的现行状 态,并确保在使用处可获得相应有效版本。 4.3 文件的批准、评审与更新 a.《管理手册》由管理者代表审核,总经理批准; b. 程序文件由管理者代表负责审核,总经理批准; c. 作业文件由各部门负责人审核,主管领导审批; d. 技术性文件由工程管理部负责人审核,总工程师批准; e. 外来文件由管理者代表审批其适用性; f. 必要时对文件评审与更新时,需再次批准。 综合管理部每年定期组织相关人员对现有体系文件进行全面评审,因评审或其他原因对 文件的修改发布前应再次批准。 4.4 文件的更改和作废 必要时对文件进行更改。要填写"文件更改/修订审批表",并保留更改内容的记录。 4.4.1 管理手册和程序文件由综合管理部负责实施更改,管理者代表审核,总经理批准。 4.4.2作业文件的更改由各相应部门负责人批准后,再由各部门指定人员进行更改。 4.4.3 所有被更改的原文件必须由相应部门收回,进行统一管理,以确保有效文件的唯一性。 4.4.4 文件更改后,与更改文件相关的其他文件应同时进行更改,以保证文件的统一性和协调 性。 4.4.5 文件的更改分为换页、插页和章节更改。 4.4.6文件经多次更改,或文件需要大幅度更改时,做相应修改,若由其他部门进行修改 时,该部门应获得审批所需依据的背景文件资料。 4.4.7文件更改应在"文件更改/修订审批表"上记录文件修改内容,修改日期和更改原因 、更改生效时间,同时做现行修订状态标识。 4.4.8 作废文件由综合管理部按"文件发放/回收登记表"中原登记发放范围收回原版并记录,并 在作废文件上加盖"作废"印章,填写"文件销毁/留用登记表",经主管领导批准后,统一 销毁。需做资料保存的作废文件,加盖"作废保留"印章后方可保存。 4.4.9 作废文件要及时从发放和使用场所收回,确保文件现行有效。 4.5 文件的发放和领用 4.5.1 受控文件的发放要加盖"受控"印章,经批准后,综合管理部按规定发放范围发放,确保 体系运行的各个场所获得相应有效文件。 4.5.2 文件领用者在"文件发放/回收登记表"签字后,领取标有分发号的受控文件,并填写"文 件收发登记表"。分发号由年代号和顺序号组成。 4.5.3 文件领用者的文件严重破损影响使用时,应向综合管理部申请办理更换手续,交回破损 文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件的分发号,综合管理部将破损文件收 回时,必须填写"文件销毁/留用登记表"。 4.5.4 当文件持有者的文件丢失后,应向综合管理部办理申请领用手续,但必须在领用申请中 作出说明,综合管理部在补发文件时,应编排新的分发号,将丢失文件的分发号注明为 作废文件的分发号,并通知各有关部门,补发文件在原文件编号前加"补"字样以示区别 。 4.6 外
1,项目功能:(1)基本资料维护:此模块包括员工资料维护,商品资料维护,客户资料维护。员工资料维护主要包括员工的信息添加以及员工的信息修改删除。商品资料维护包括商品信息的添加修改与删除。客户资料维护包括客户的信息添加修改与删除。供应商资料维护包括供应商信息的添加修改与删除。(2)采购管理:此模块包括采购订单与采购退货两部分。采购订单包括单据编号、供应商(弹窗选择)、业务员(弹窗选择、默认当前用户)、签单日期、优惠、优惠后金额、单据状态、备注、扩展属性、制单人、制单日期、数量合计、金额合计。采购退货单内容包括单据编号、供应商、业务员、退货日期(默认取当前日期)、备注、单据扩展属性、制单人、制单日期、确认人、确认日期、作废人、作废日期、数量合计、金额合计。(3)销售管理:此模块主要是销售订单、销售退货单两部分组成。销售订单主要包括单据编号、客户、业务员、签单日期、备注、优惠、制单人、制单日期、数量合计与金额合计。销售退货单,内容包括单据编号、客户、业务员、仓库、退货日期、来源销售出库单、备注、制单人、制单日期、确认人、确认日期、作废人、作废日期、数量合计、金额合计。(4)库存管理:此模块主要包括库存盘点与库存调拨。为防止库存数量与账面数量不符,所以要定期进行库存清查,了解店内盈亏情况。库存调拨内容包括单据编号、移出仓库、移入仓库、业务员、调拨时间、状态、备注、制单人、制单日期、确认人、确认日期、作废人、作废日期、数量合计、金额合计。(5)系统维护:此模块主要包括管理用户权限、维护用户资料与修改密码三部分。管理员可以通过维护用户资料对用户进行添加修改与删除操作。(6)报表管理:通过报表管理来反映卖场的经营成果。本系统通过手机采购统计、手机销售统计、手机库存统计、手机销售排行四个部分。报表设计可以支持按需要(包括统计时间、商品分类、相关单据等)进行统计并支持打印。      适合做毕业设计参考项目。2,涉及技术:SSM框架,Tomcat3,开发环境:IDEA,MySQL数据库4,讲解方式:从环境安装,项目搭建,以及项目介绍等进行讲解5,包含资料:项目源码(含数据库文件),环境安装包,项目文档。
1 文件编号:XXXXXXX 文件控制程序 1.目的 对与质量体系有关的管理性和技术性文件进行控制,确保相关场所使用有 效文件。 2.适用范围 适用于质量体系运行所需各种管理性和技术性文件(包括外来文件)的控 制。 3.职责 3.1 管理者代表组织编写并审核质量手册、程序文件和管理制度。 3.2 总经理批准发布质量手册、程序文件和管理制度。 3.3 生产技术部负责编制、发放、更改、回收、控制和管理各类技术文件。 3.4 行政综合部负责体系及管理文件、外来文件的编码、发放、更改、回收、 销毁、原稿保存、控制、进行统一管理。 4.控制程序 4.1文件的分类编码 4.1.1分类 1)质量管理体系管理文件: 质量手册 程序文件 各类管理制度、规定及相关记录 2)技术文件: 企业技术标准 2 设计文件、产品图样 检验规范 材料清单 3)外来文件: 国家、行业标准、外来企业标准 政策法规 顾客和供方提供的文件 文件按控制性质分为受控文件和非受控文件,文档室负责编制"受控文件 清单" , 标明受控性质,经管理者代表批准后,分别在受控文件上加盖"受控 文件" 印章,并注分发号,非受控文件不盖印章只进行登记。 4.1.2 编码 1)质量管理体系文件: 按"文件资料编号规则"进行编号; 2)技术性文件 按"文件资料编号规则"进行编号。 4.2文件的编写 4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表组织编写,承担主要责任部门编写与本 部门 有关的各项管理制度、规定和办法。 4.2.2生产技术部负责编写企业技术标准、设计文件、产品图样、材料清单等技 术文件。 4.2.3质量部负责编写检验规范类技术文件。 4.3 文件的审批 3 文件按照公司规定的模板进行编写,进行文件格式的调整起草、审核及批 准权限如下表 文件类别 起草 审核 批准 质量手册 质量部 管理者代表 总经理 程序文件 质量部 管理者代表 总经理 三层文件 各部门 部门负责人 管理者代表 4.4文件的发放 4.4.1受控文件的发放按管理者代表批准的"文件发放范围"进行发放。 4.4.2文件领用人在"文件发放/回收记录表"上签名,领取注有分发号和加盖 受控文件印章的文件,每份文件都标有分发号,以便追溯。 4.4.3当文件破损严重,影响使用时,应到生产技术部和行政综合部办理更换手 续,交回破损文件,补发新文件,新文件的分发号仍沿用原文件分发号,文件 管理员将破损文件销毁。 4.4.4当文件出现丢失,应办理重新领用手续,组必须做出说明,经管理者代表 批准后申请领用。文件管理员在补发时应注以新的分发号,原分发号作废,必 要时可将作废文件的分发号通知各部门,防止误用。 4.5文件的更改 4.5.1文件需要更改时应由更改提出人或提出部门负责人填写"文件更改申请单" 说明更改原因,对重要更改应有充分的证据。 4.5.2文件更改的审核、批准应由原审批人进行,当原审批人不在时,可由接替 其岗位的人员审批,新的审批人必须获取原审批时所依据的背景资料。 4.5.3文件更改批准后,由文件管理员实施更改,更改时注明更改标识和更改生 效日期,并按"文件发放/回收记录表"的名单发放更改后的文件,同时收回 4 作废的旧文件。 4.6 文件的换版与作废 4.6.1 文件经多次更改或文件需要进行大幅度修改时应进行换版,原版次文件 作废,换发新版本。 4.6.2 作废的文件由文件管理员按"文件发放/回收记录表"收回并作记录, 作废文件加盖"作废" 印章,文件管理员填写"文件销毁记录单"经管理者代 表批准后统一销毁,需作资料保留的作废受控文件,经管理者代表批准后由文 件管理员加盖"作废保留" 印章方可留存。 4.6.3 至少保存一份作废的受控文件,本公司产品的寿命期为3年,作废的受控 文件保存期不少于3年,以确保在产品寿命期内可以得到制造和试验的各种文件, 此保存期如少于记录或相关法规所规定的时间,应按较长时间进行控制,以确 保产品寿命期内的追溯。 4.6.4 版本编号按26个英文字母顺序依次排列渐增,每个章节有自已的版本编 号,并从A0 开始,后附修改次数A1 、A2 ……,换版后变为B0 、C0 ……等。 4.7文件的管理 4.7.1需临时借阅文件的人员经生产技术部和行政综合部负责人批准可借阅文 件,借阅者应在指定日期内归还,到期不归还,由文件管理员收回,原版文件 一律不外借。 4.7.2生产技术部和行政综合部在每年内部审核前,对现有质量管理体系文件组 织有关人员进行评审,全面检查各类在用文件的充分性、适宜性,发现问题及 时处理,必要时予以修订,并做好评审记录,评审后应再次得到批准。 4.7.3 本公司各类文件的管理形式均以书面文字材料为准, 其它非文字性文件只 供参考。 5 4.7.4使用中应保持文件的清晰。 4.7.5文件的
文件控制和维护程序 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第1页。文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第1页。文件控制和维护程序 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第1页。 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第1页。 1 目的 对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废和回收等进行控制,确保试验室内所有及时得到并使用有效的版本,防止误用失效或作废的文件和资料。 2 适用范围 本程序适用于质量体系有关文件的控制。 3 职责 3.1 授权负责人负责批准发布质量手册和程序文件。 3.2 技术负责人负责审核质量体系文件和批准发布程序文件。 3.3 质量负责人负责批准作业指导书,负责对体系文件的定期评审。 3.4 资料员负责质量体系文件的管理。 3.5 各专业试验人员负责相关文件的编制、使用和管理。 4 程序内容 4.1 文件的分类 本程序所提的文件按其性质可分为与质量有关的管理性文件、技术性文件。文件可以呈多种形式出现,可以是纸张性文件,也可以是非纸张性文件 。 4.1.1 与质量有关的管理性文件 (1) 质量体系文件(质量手册、程序文件、作业指导书、表格); (2) 公路建筑检测应遵循的法律法规; 4.1.2 与质量有关的技术性文件 (1) 公路建筑检测依据性文件(各种任务书、大纲、合同、协议等); (2) 外来的技术文件(技术标准、技术规范、技术资料等); (3) 计算机应用软件。 4.2 文件的编号 4.2.1 质量手册编号 - - - 年份号2018年份号2018 年份号2018 年份号2018 质量手册代码SYS001质量手册代码SYS001项目代码JSZD1项目代码JSZD1 质量手册代码SYS001 质量手册代码SYS001 项目代码JSZD1 项目代码JSZD1 机构代码BJZL机构代码BJZL 机构代码BJZL 机构代码BJZL 4.2.2 程序文件编号 — — — 程序文件代码SYS002程序文件代码SYS002年份号2018年份号2018 程序文件代码SYS002 程序文件代码SYS002 年份号2018 年份号2018 项目代码JSZD1项目代码JSZD1 项目代码JSZD1 项目代码JSZD1 机构代码BJZL机构代码BJZL 机构代码BJZL 机构代码BJZL 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第2页。文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第2页。 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第2页。 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第2页。 4.2.3 作业指导书编号 — — — 作业指导书代码SYS003作业指导书代码SYS003年代号2018年代号2018 作业指导书代码SYS003 作业指导书代码SYS003 年代号2018 年代号2018 项目代码JSZD1项目代码JSZD1 项目代码JSZD1 项目代码JSZD1 质检机构代码BJZL质检机构代码BJZL 质检机构代码BJZL 质检机构代码BJZL 4.2.4 记录的编号按《记录和档案管理程序》执行。 4.2.5 外来文件编号按原各自的编号。 4.3 文件控制流程 本试验室内部文件或外部文件按如下图示进行控制: 内部文件控制流程图 文件编制文件审核文件批准文件发放签收、使用文件管理文件归档文件更改作废文件回收审批、销毁外来文件控制流程图文件编制文件审核文件批准文件发放签收、使用文件管理文件归档文件更改作废文件回收审批、销毁外来文件控制流程图 文件编制 文件审核 文件批准 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 文件更改 作废文件回收 审批、销毁 外来文件控制流程图 文件编制 文件审核 文件批准 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 文件更改 作废文件回收 审批、销毁 外来文件控制流程图 文件登记主管领导批阅文件发放签收、使用文件管理文件归档作废文件回收审批、销毁文件登记主管领导批阅文件发放签收、使用文件管理文件归档作废文件回收审批、销毁 文件登记 主管领导批阅 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 作废文件回收 审批、销毁 文件登记 主管领导批阅 文件发放 签收、使用 文件管理 文件归档 作废文件回收 审批、销毁 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第3页。文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第3页。 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第3页。 文件控制和维护程序 全文共4页,当前为第3页。 4.4 文件编写和审批 4.4.1 质量手册由技术负责人主持编写,由试验室主任批准发布。 4.4.2 程序文件由各功能室负责人编写,由技术负责人批准发布。 4.4.3 质量文件由相关负责人员编制,由质量负责人批准发布。 4.4.4 质量体系文件试验资料员负责标识、分发登记、发布有效版本目录。 4.5 文件的发放 4.5.1

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